Приложение

к постановлению

Лугавского сельсовета

От 10.10.2013г № 71-П

 

 

Муниципальная программа

«Социально-экономическое развитие Лугавского сельсовета Минусинского района» на 2014-2016 годы

 

  1. Паспорт муниципальной программы

 

Наименование Муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие Лугавского сельсовета Минусинского района» на 2014-2016 годы (далее – Муниципальная программа)

Основание для

разработки

Муниципальной

программы

 

Постановление администрации Лугавского сельсовета Минусинского района от 05.10. 2013г. № 68 - п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программЛугавского сельсовета, их формировании и реализации»

Ответственный исполнитель

Муниципальной

программы

Администрация Лугавского сельсовета Минусинского района Красноярского края

Соисполнители

Муниципальной

программы

Администрация района, отраслевые органы администрации района

Перечень подпрограмм Муниципальной программы

  1. Защита населения и территории Лугавского сельсовета отчрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

  2. Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства.

  3. Поддержка и развитие социальной сферы.

  4. Управление муниципальными финансами Лугавского сельсовета.

Цели Муниципальной

программы

 

Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения на территории Лугавского сельсовета

Задачи

Муниципальной

программы

 

1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, пожаров.

2. Создание условий для устойчивого и эффективного развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения.

3.  Создание условий для развития и успешного функционирования системы отраслей социальной сферы.

4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, повышение эффективности расходов бюджета сельсовета.

Этапы и сроки реализации Муниципальной программы

2014- 2016 годы

 

Целевые показатели

и показатели

результативности Муниципальной

программы

Доля населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления, в общей численности опрошенных к 2016 году составит не менее 70%

Доля собственных доходов муниципального образования в общем объеме доходов муниципального образования к 2016 составит 57,2 %

Объемы и источники

финансирования

Муниципальной

программы по годам

ее реализации в разрезе

подпрограмм

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составит 7214,9тыс. руб., в том числе по годам

в 2014 году - 2348,3 тыс. руб.;

в 2015 году - 2467,3 тыс. руб.;

в 2016 году - 2399,3 тыс. руб.

За счет средств районного бюджета 24 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2014 году - 8 тыс. руб.;

в 2015 году - 8 тыс. руб.;

в 2016 году - 8 тыс. руб.

За счет средств бюджета поселения 6569,9 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2014 году - 2133,3 тыс. руб.;

в 2015 году - 2252,3 тыс. руб.;

в 2016 году - 2184,3 тыс. руб.

За счет средств краевого бюджета 621 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2014 году - 207 тыс. руб.;

в 2015 году - 207 тыс. руб.;

в 2016 году - 207 тыс. руб.

 

 

2. Характеристика текущего состояния Лугавского сельсовета

2.1. - Территория, население, демографическая ситуация

Лугавский сельсовет расположен в Минусинском районе, на юге Красноярского края в Минусинской котловине.

Лугавский сельсовет является самостоятельным муниципальным образованием в составе муниципального образования Минусинского района Красноярского края.

Лугавское поселение граничит с севера со Знаменским и Б- Ничкинским сельсоветами, с юга – Хакасия, с запада – Селиванихинский сельсовет, с востока – Шушенский район и Знаменский сельсовет.

Общая площадь территории составляет 25249,7 га, из них площадь населенных пунктов составляет439,62га., общая площадь улично-дорожной сети (улиц, проездов, переулков) на 2012год составила 16,0 км. В плане 2013-2015гг. предлагается прирост улично-дорожной сети в среднем на 3,4% за счет ввода в эксплуатацию новых улиц.

На территории поселения расположены 5 населенных пунктов: с. Лугавское, пос. Озеро Тагарское, пос. Кутужеково, пос. Тагарский, с. Кривинское. Административным центром поселения является с. Лугавское.

Общая численность населения на 01.01.2012г.- 2134 человека. В населенных пунктах поселения, проживают люди единой семьей, люди разных национальностей и вероисповеданий.

Финансово-бюджетный потенциал сельсовета средний, основной доход от земли - арендная плата, земельный и подоходный налог. Низкодотационная территория.

 

с. Лугавское находится в 29 км. от г. Минусинска, в 4х км. От федеральной трассы-М 54. В селе есть средняя школа, детский сад, дом культуры, библиотека, амбулатория. Работает почтовое отделение, отделение сбербанка, отделение ЖКХ, ЗАО « Тагарское», промышленные предприятия. Жители села занимается ведением личных подсобных хозяйств.

 

Пос. Озеро Тагарское, находится в 16 км. от г. Минусинска,1 км. от федеральной трассы М-54.В поселке есть учреждения социальной сферы.

Пос. Кутужеково находится в 29 км. от города , 17км. до административного цента Лугавского сельсовета и 7км. до федеральной трассы- М 54

 

Население и трудовые ресурсы

Численность населения на территории поселения составляет на 01.10.2013г 2129 человек. За прошедшие 5 лет численность постоянного населения поселения уменьшилась на 1,5%. Трудоспособное население составляет 1129 человек, детей 392 человек, пенсионеров 576 человек. Происходит это потому, что кадровое население населенных пунктов стареет. Восполнение трудовых ресурсов происходит медленнее, чем убытие.

В настоящее время часть специалистов работает в сельском хозяйстве, часть населения работает в бюджетной сфере, а также у частных предпринимателей. 3,5% от трудоспособного населения работают за пределами Красноярского края ( вахтой).

 

Финансово-бюджетный потенциал

Финансово-бюджетный потенциал муниципального образования «Лугавский сельсовет» не высок и не стабилен. Собственные доходы МО «Лугавский сельсовет» за 2012 год составили - 1999 тыс. рублей, что меньше 2011 года на 7,5 %. Но ожидаемые доходы 2014 года составят 2933 тыс. руб. Увеличение собственных доходов происходит за счет увеличения сборов по земельному налогу. Собственные доходы муниципального образования это подоходный налог, налог на землю, от аренды земельных участков и имущества, налог на имущество, госпошлина.

Местный бюджет получает дотации из краевого и районного бюджета, это 69,8%, большая доля доходов - это дотации. И если в 2011 году это 69%, на следующие года прослеживается плановая тенденция к увеличению доли собственных доходов в структуре бюджета сельского совета и дотации 65,8%.

 

Потребительский рынок

 

В Лугавском сельсовете в целом 15 объекта потребительского рынка, осуществляющих деятельность муниципального образования. Непосредственно в с. Лугавское, располагаются 6 магазинов, парикмахерская, аптечный пункт. На территории села работают предприятия жилищно-коммунального хозяйства: Лугавский участок ООО «ЖКХ». Также на территории пос. Озеро Тагарское действует санаторий Сосновый Бор», специализирующийся на санаторно-курортном лечении и оздоровлении. В с. Лугавское и пос. Кутужеково действуют предприятия специализирующиеся на производстве и переработке сельхозпродукции: ЗАО « Тагарское» и ООО « Ничкинское», основная деятельность которых производство молока и растениеводство, и фермерские хозяйства, специализирующееся на растениеводстве.

 

Социальная сфера

Медицинское обслуживание жителей Лугавского сельсовета осуществляется Лугавской амбулаторией и 2 фельдшерско-акушерскими пунктами, дневной стационар на 2 койки.

В прогнозируемом периоде 2013-2015г число койко-мест в дневном стационаре не планируется. Мощность амбулаторно–поликлинических учреждений равна 12 посещений в смену. Этот показатель неизменен на протяжении трех лет.

На территории Лугавского поселения находятся 1 сельский Дом культуры с. Лугавское и 2 сельских клуба в пос. Кутужеково и пос. Озеро Тагарское, 2 библиотеки Минусинской централизованной библиотечной системы в с. Лугавское и пос. Озеро Тагарское. Книжный фонд в библиотеках находящихся на территории сельсовета 10567 книг,

В поселении находится одна средняя школа и 3 детских дошкольных учреждений. В последние годы в детских садах сельсовета произошло увеличение численности детей в образовательном и дошкольных учреждений. С 2009г численность детей в детских садах увеличилась на 31 ребенок, в школе на 3 ребенка.

Численность занимающихся физической культурой и спортом в поселении растет. Занимаются спортом 306 человек В сельсовете действует 2 спортзала, стадион, хоккейная коробка, спортивная площадка, тренажерный зал, и все они реализуют задачи как общего спортивного воспитания, так и формирования начального спортивного мастерства. Планируется новое строительство хоккейных коробок в малых населенных пунктах.

В населенных пунктах имеются отделения связи «Почта России», отделения филиала Сбербанка.

 

- Сельское хозяйство

 

Сельскохозяйственное производство получило приоритетное развитие на территории сельсовета. На территории сельсовета находятся 2 сельскохозяйственных предприятия ЗАО « Тагарское» и ООО Ничкинское, 3 фермерских хозяйства. Средняя заработная плата работников ЗАО « Тагарское» 8491р. На площадях, засеянных, в хозяйствах взращиваются: овес, пшеница. Основная доля в объеме производства приходится на продукцию растениеводства и животноводства.

 

 

2.2. Анализ социально-экономического положения поселения

 

Устойчивое социально-экономическое развитие муниципального образования, решение социально - экономических проблем населения является условием сохранения и развития населенных пунктов муниципального образования.

Управление социально-экономическим развитием муниципального образования должно сводиться к созданию комфортного, безопасного уровня жизни населения как в экономическом плане так и в развитии социальной инфраструктуры населенных пунктов.

Анализ социально-экономического положения позволяет выделить ряд существенных позитивных факторов (сильные стороны), которые можно эффективно использовать для поступательного социального и экономического роста:

- на протяжении последних лет наблюдается положительная динамика среднедушевых доходов населения.

-стабильная общественно-политическая ситуация, что позволяет проводить целенаправленную социальную и экономическую политику;

- наличие земельных, водных и лесных ресурсов для создания новых производств,

- благоприятные природно-климатические и экологические условия для населения, отсутствие вредных производств,

- наличие объектов коммунальной и социальной сферы.

- наличие инженерной инфраструктуры

 

К негативным факторам (слабые стороны), сдерживающим развитие муниципального образования относятся:

Демографические проблемы:

- низкий рост численности населения вследствие естественной убыли населения;

- старение населения, сокращение удельного веса молодежи.

Проблемы рынка труда:

- увеличение среднего возраста трудовых ресурсов, уменьшение численности населения в трудоспособном возрасте;

- большая доля неработающей молодежи.

Проблемы уровня доходов населения:

- существенная диспропорция в уровне оплаты труда в различных отраслях экономики;

- существенная дифференциация населения по уровню доходов;

По прежнему высоко число нуждающихся в социальной поддержке государства.

 

Проблемы системы образования:

- нехватка мощностей дошкольных образовательных учреждений:

- высокий износ зданий общеобразовательных учреждений:

- недостаточное финансирование общеобразовательных учреждений:

- недостаточно высокая материально-техническая обеспеченность образовательного процесса.

 

Проблемы здравоохранения:

- недостаточно высокий уровень здорового образа жизни, укрепление здоровья населением;

- высокий уровень заболеваемости и смертности населения;

- отсутствие получения скорой медицинской помощи в связи с отдаленностью от муниципального центра;

-отсутствие необходимого современного медицинского оборудования.

 

Проблемы физической культуры и спорта;

- недостаточность площадей для занятия физической культурой и спортом;

- несоответствие материально-технической базы задачам развития массового спорта;

- недостаточное финансирование мероприятий по развитию физической культуры и спорта.

 

Проблемы сферы культуры:

- недостаточный уровень финансирования отрасли, не позволяющий повысить оснащенность учреждений культуры необходимым оборудованием;

- высокая степень износа материально-технической базы;

- высокий износ зданий учреждений культуры;

- низкий уровень участия населения в культурной сфере;

- низкая заработная плата работников отрасли.

 

Экологические проблемы:

-отсутствие должного внимания организаций и населения к состоянию окру­жающей среды;

- возникновение несанкционированных мусоросвалок на территории населенных пунктов;

- низкий уровень внедрения ресурсосберегающих технологий во всех сферах и производствах.

 

Проблемы безопасности:

- несовершенная система реагирования на чрезвычайные ситуации;

- низкий уровень соблюдения мер пожарной безопасности среди населения;

- низкий уровень участия населения в ликвидации ЧС;

-несоответствие большинства объектов капитального строительства противопожарным требованиям;

существенный износ уличной дорожной сети влияющий на рост ДТП.

Проблемы жилищно-коммунального хозяйства:

- высокий уровень износа жилищной и коммунальной инфраструктуры и недо­статочный уровень качества предоставляемых услуг;

-низкая привлекательность жилищно-коммунального комплекса для инвесто­ров;

- низкий уровень развития коммунальной инфраструктуры со стороны энергоснабжающих организаций сдерживающий рост ИЖС;

- недостаточно высокий ввод в эксплуатацию индивидуального жилищного строительства.

 

Проблемы в сельском хозяйстве:

  • отсутствует эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения владельцами общедолевой собственности;

  • низкий уровень развития и личных подсобных хозяйств населения.

  • отсутствие закупок сельхозпродукции в личных подсобных хозяйствах населения муниципального образования.

 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития

 

Целью муниципальной программы является создание условий для стабильного социального и экономического развития жизни населения Лугавского сельсовета.

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:

1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, пожаров.

2. Создание условий для устойчивого и эффективного развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения.

3. Создание условий для развития и успешного функционирования системы отраслей социальной сферы.

4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, повышение эффективности расходов бюджета сельсовета.

Приоритетными направлениями являются:

  1. Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры.

  2. Обеспечение условий для жизни и деятельности населения на территории сельсовета.

  3. Обеспечение социальной защиты и безопасности населения.

  4. Обеспечение социального развития населения.

  5. Создание условий для развития бизнеса и самозанятости населения.

4.Механизм реализации отдельных мероприятий программы

 

Решение задач Муниципальной программы достигается реализацией подпрограмм.

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограмм представлены в подпрограммах Муниципальной программы.

 

 

 

 

 

 

5. Прогноз конечных результатов Муниципальной программы

 

Ожидаемыми результатами реализации Муниципальной программы являются следующие показатели:

  • снижение риска гибели и травматизма людей вследствие пожаров и уменьшение материальных потерь от пожаров;

  • снижение вероятности загрязнения окружающей среды вследствие лесных и бытовых пожаров;

  • создание условий, обеспечивающих комфортные благоприятные условия для проживания населения;

  • сохранение национально-самобытного и культурного наследия, внедрение новых методов обучения, пропаганда здорового образа жизни подрастающего поколения, обеспечение условий для доступа населения к культурным благам и информационным ресурсам библиотечных фондов;

  • доля расходов сельского бюджета, формируемых в рамках муниципальной программыЛугавского сельсовета составит не менее 95% к 2016 году;

  • своевременное составление проекта бюджета Лугавского сельсовета и отчета об его исполнении (не позднее 15 ноября и 1 апреля текущего года соответственно);

  • обеспечение исполнения расходных обязательств сельсовета (без учета безвозмездных поступлений) не менее чем на 97 процентов;

  • исполнение сельского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 80% до 120 %) ежегодно;

  • объем налоговых и неналоговых доходов сельского бюджета в общем объеме доходов - 2,7 млн. рублей в 2013 году, 2,7млн. рублей в 2014 году, 2,9 млн. рублей в 2015 году, 3 млн. рублей в 2016 году.

 

  1. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

 

Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов утверждены в приложениях 4-5 к муниципальной программе.

 

 

7. Распределение расходов по отдельным мероприятиям программы

 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы, подпрограммы представлена в приложении 7.

Программа не содержит мероприятий, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.

 

8. Ресурсное обеспечение программы

 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы представлена в приложении 8.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Социально-экономическое развитие Лугавскогосельсовета

Минусинского района» на 2014-2016 годы

 

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

№ 
п/п

Цели, 
задачи, 
показатели 

Единица
измерения

Вес показателя

Источник 
информации

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

Цель Создание условий для стабильного социального и экономического развития жизни населения Лугавского сельсовета

 

Доля населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления, в общей численности опрошенных

%

0,4

ежегодный опрос населения

51

59

63

67

70

 

Доля собственных доходов муниципального образования в общем объеме доходов муниципального образования

%

0,6

отчет об исполнении бюджета

34,2

51,1

59,1

57,2

57,2

1.1

Задача 1 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, пожаров

1.1.1

Подпрограмма 1 «Защита населения и территории Лугавского сельсовета от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, пожаров»

 

Число погибших и пострадавших в результате различных чрезвычайных ситуаций

чел.

1

Отчёт отдела управления надзорной деятельности

1

Не более 1

Не более 1

Не более 1

Не более 1

1.2

Задача 2 Создание условий для устойчивого и эффективного развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения

1.2.1

Подпрограмма 2 «Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям

км

0,5

Форма № 1-МО

 

16,0

15,0

14,3

13

12

 

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных

%

0,5

Форма № 1-МО

 

65

70

70

70

70

1.3

Задача 3 Создание условий для развития и успешного функционирования системы отраслей социальной сферы

1.3.1

Подпрограмма 3 «Поддержка и развития социальной сферы»

 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

0,5

Ведомственная отчетность

11

 

18

19

22

35

 

Доля населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях в общей численности населения

%

0,5

Ведомственная отчетность

14

 

18

22

35

48

1.4

Задача 4 Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, повышение эффективности расходов бюджета сельсовета

1.4.1

Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами Лугавского сельсовета»

 

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений в общем объеме собственных доходов составит 57,2% к 2016 году

%

0,4

Отчет о исполнении бюджета

34,2

51,1

59,1

57,2

57,2

 

Обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключением безвозмездных поступлений)

%

0,3

Отчет о исполнении бюджета

не менее 97%

не менее 97%

не менее 97%

не менее 97%

не менее 97%

 

Доля расходов сельского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ

%

0,3

Отчет о исполнении бюджета

0

0

не менее 45

не менее 80

не менее 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Социально-экономическое развитие Лугавскогосельсовета

Минусинского района» на 2014-2016 годы

 

Целевые показатели на долгосрочный период

 


п/п

Цели, 
целевые 
показатели

Единица 
измерения

Отчетный финансовый год

 

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Плановый период

Долгосрочный период по годам

первый год планового периода

второй год планового периода

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

Цель Создание условий для стабильного социального и экономического развития жизни населения Лугавского сельсовета

1.1

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в общей численности опрошенных

%

51

59

63

67

70

73

77

80

83

86

89

90

91

1.2

Доля собственных доходов муниципального образования в общем объеме доходов муниципального образования

%

34,2

51,1

59,1

57,2

57,2

58

58

58

58

58

58

58

58

Приложение № 3

к муниципальной

программе «Социально-экономическое

развитие Лугавского _сельсовета

Минусинского района» на 2014-2016

годы

 

Подпрограмма 1 «Защита населения и территории Лугавского сельсовета от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, пожаров»

 

  1. Паспорт подпрограммы

 

Наименование подпрограммы

«Защита населения и территории Лугавскогосельсовета от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, пожаров»

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

«Социально-экономическое развитие Лугавскогосельсовета Минусинского района» на 2014-2016 годы

Исполнитель подпрограммы

Администрация Лугавского сельсовета

Исполнители мероприятий подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Лугавского сельсовета

Цель подпрограммы

муниципальной программы

Снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, пожаров на территории Лугавского сельсовета, повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера.

Задачи подпрограммы муниципальной программы

  1. Защита населения от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера.

  2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы

Число погибших и пострадавших в результате различных чрезвычайных ситуаций к 2016 году не более 1 человек

Сроки реализации

подпрограммы муниципальной

программы

2014 – 2016 годы

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы

муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит – 228,9тыс. руб., в том числе по годам

в 2014 году – 76,3тыс. руб.;

в 2015 году – 76,3 тыс. руб.;

в 2016 году - 76,3 тыс. руб.

За счет средств бюджета поселения – 228,9тыс. руб., в том числе по годам:

в 2014 году – 76,3 тыс. руб.;

в 2015 году – 76,3 тыс. руб.;

в 2016 году - 76,3 тыс. руб.

 

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Лугавского сельсовета

Контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляет финансовое управление администрации Минусинского района

 

2. Основные разделы подпрограммы

 

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

 

На территории Лугавского сельсовета существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, сильные ветры, снегопады, засухи, пожары.

В период с 2010 по 2013 годы на территории Лугавского сельсовета чрезвычайных ситуаций (техногенных) не было, однако имели место природные чрезвычайные ситуации.

Важным фактором устойчивого социально-экономического развития Лугавскогосельсовета является обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности.

Большое количество пожаров происходит в лесном массиве. Главной причиной пожаров является неосторожное, небрежное обращение с огнем.

Основными проблемами пожарной безопасности являются:

  • несвоевременное прибытие подразделений пожарной охраны к месту вызова из-за удаленности;

  • низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений от пожаров;

  • несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану;

  • недостаток специальных приборов, осветительного оборудования для выполнения работ в условиях плохой видимости и высоких температур;

  • недостаток пожарной техники, многофункционального пожарно-технического оборудования и пожарного снаряжения (с учетом существующего уровня риска пожаров на территории района). Их приобретение позволит повысить эффективность тушения пожаров, тем самым сократить степень вероятности развития пожаров.

Для выполнения аварийно-спасательных работ при происшествиях и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Лугавского сельсовета были созданыдобровольные пожарные дружины, система оповещения людей на случай пожара, водоемы для целей пожаротушения, пожарный автомобиль, Огнеборец , пожарные средства пожаротушения.

Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью людей, проводящих эти работы, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения.

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу – спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

Для решения проблем жизнеобеспечения пострадавших в крупномасштабных чрезвычайных ситуациях нужны новые решения.

Решить соответствующие проблемы представляется целесообразным программными мероприятиями по дооборудованию объектов социальной сферы, которые можно использовать по двойному назначению:

  • в повседневном режиме – для социально полезных целей;

  • в режиме чрезвычайной ситуации – для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших.

Исходя из перечисленного проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе пожарной безопасности необходимо решить подпрограммными методами на местном уровне.

На территории Лугавского сельсовета в период с 2010 по 2013годы в результате пожаров (погиб 1 человек) травмированных не было.

Для сохранения положительной динамики, в целях недопущения гибели и травмирования людей на пожарах, в целях недопущения возникновения пожаров на территории поселения проводим разъяснительную и обучающую работу с населением, роздано памяток по пожарной безопасности и паводка 1548 штук.

 

    1. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

 

Цель: снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, пожаров на территории Лугавского сельсовета, повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера.

Задачи:

  1. Защита населения от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера.

  2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Основными направлениями реализации подпрограммы являются:

1. Развитие материально-технической базы.

2. Развитие добровольной пожарной охраны.

3. Совершенствование и формирование нормативной правовой базы по вопросам обеспечения и реализации, первичных мер пожарной безопасности.

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы приведён в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы: 2014-2016 годы.

Выбор мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение задач, связанных с обеспечением достижения главной цели подпрограммы.

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Лугавского сельсовета Минусинского района Красноярского края.

Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является Администрация Лугавского сельсовета Минусинского района Красноярского края.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета сельсовета.

В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

1. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий затопления населенных пунктов от талых вод на территории Лугавского сельсовета.

- на текущее содержание и ремонт водопропускных сооружений.

Выполнение мероприятий осуществляется из средств бюджета сельсовета на основании утвержденных бюджетных смет, в пределах утверждённых бюджетных ассигнований.

 

2. Мероприятия по предупреждению возникновения и ликвидации пожаров населенных пунктов на территории Лугавского сельсовета.

- на приобретение и установку противопожарного оборудования, мотопомп;

- на прокладку минерализованных полос и уход за ними;

- на приобретение первичных мер пожаротушения;

- на приобретение, монтаж, обслуживание и ремонт системы оповещения людей на случай пожара;

- на скашивание дикорастущих трав вокруг населенных пунктов Лугавского сельсовета

- на приобретение ГСМ для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров

Выполнение мероприятий осуществляется из средств бюджета сельсовета на основании утвержденных бюджетных смет, в пределах утверждённых бюджетных ассигнований.

 

3. Мероприятия по первичным мерам пожарной безопасности (на мероприятия по первичным мерам и прокладку минерализованных полос и уход за ними) при условии выделения средств из краевого бюджета. При выделении средств из краевого бюджета на указанные цели, выполнение работ, приобретение товаров и услуг осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ ( ред. От 02.07.2013) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

За счёт средств бюджета сельсовета предусмотрено долевое участие в финансировании указанных расходов. При выделении средств из краевого бюджета, администрация Минусинского района заключает соглашение с отраслевым министерством. Порядок выделения, использования средств устанавливается постановлением Правительства Красноярского края и администрацией Минусинского района.

Администрация Лугавского сельсовета Минусинского района Красноярского края является муниципальным заказчиком по реализации мероприятий Программы.

Функции муниципального заказчика при реализации мероприятий Программы осуществляются Администрацией Лугавского сельсовета самостоятельно путем заключения договоров либо путем проведения централизованных аукционов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ ( ред. От 02.07.2013) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

 

В рамках реализации мероприятий Программы средства расходуются:

- на приобретение и установку противопожарного оборудования, мотопомп;

- на прокладку минерализованных полос и уход за ними;

- на приобретение первичных мер пожаротушения;

- на текущее содержание и ремонт водопропускных сооружений;

- приобретение, монтаж, обслуживание и ремонт системы оповещения людей на случай пожара;

4. Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета сельсовета на основании утвержденных бюджетных смет, в пределах утверждённых бюджетных ассигнований, а также за счет краевого бюджета, в случае софинансирования подпрограммы, в рамках Государственных программ Красноярского края или по итогам конкурсного отбора.

5. Администрация Лугавского сельсовета заключает договора с исполнителями в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

6. Окончательный расчет производится по окончании выполнения работ – по актам приемки выполненных работ, по счетам-фактурам – после получения материалов и основных средств.

Расчет производится безналичным путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя (поставщика) либо в случае заключения договора с физическим лицом наличными денежных средств из кассы Администрации Лугавского сельсовета.

7. Для осуществления оплаты Администрация Лугавского сельсовета предоставляет в Территориальный отдел казначейства Красноярского края по г. Минусинску и Минусинскому району следующие документы:

счета-фактуры на поставку материалов и основных средств,

договора, счета-фактуры и акты приемки работ и услуг на выполненные работы и услуги.

 

 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация Лугавского сельсовета, которая обеспечивает согласованность действий по реализации подпрограммных мероприятий, целевому, эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие участников подпрограммы.

Общий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация района, в лице главы администрации, заместителя главы администрации, а также финансовое управление администрации района.

Администрация Лугавского сельсовета ежеквартально оформляется отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет в отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций, финансовое управление администрации Минусинского района не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.

Исполнители подпрограммных мероприятий несут ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и эффективное использование средств, выделяемых на финансирование мероприятий подпрограммы.

 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

 

По итогам выполнения подпрограммных мероприятий в 2014 году предполагается достижение следующих показателей:

 

Наименование показателей

Единица измерения

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Случаи гибели сельского населения при пожарах

ед.

1

не более1

не более1

не более1

не более1

Случаи травмированного сельского населения при пожарах

ед.

0

0

0

0

0

Прокладка минерализованных полос и уход за ними

км

3

3

3

3

3

Реализация подпрограммы позволит снизить риск гибели и травматизма людей вследствие пожаров и уменьшить материальные потери от пожаров.

В результате выполнения мероприятий подпрограммы понижается вероятность загрязнения окружающей среды вследствие лесных и бытовых пожаров.

Выполнение агитационно-пропагандистских мероприятий повысит уровень знаний населения в области пожарной безопасности, в результате чего понизится количество бытовых пожаров.

 

2.6. Мероприятия подпрограммы

 

Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит – 228,9 тыс. руб., в том числе по годам

в 2014 году - 76,3 тыс. руб.;

в 2015 году - 76,3 тыс. руб.;

в 2016 году - 76,3 тыс. руб.

За счет средств бюджета поселения - 228,9тыс. руб., в том числе по годам:

в 2014 году – 76,3 тыс. руб.;

в 2015 году – 76,3 тыс. руб.;

в 2016 году - 76,3 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

к подпрограмме «Защита населения и территории Лугавского сельсовета от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, пожаров»

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

 


п/п

Цель, 
целевые индикаторы 

Единица
измерения

Источник 
информации

Отчетный финансовый год

2012

Текущий финансовый год

2013

Очередной финансовый год

2014

Первый год планового периода

2015

Второй год планового периода

2016

Цель: Снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, пожаров на территорииЛугавского поселения, повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера.

1.1

Число погибших и пострадавших в результате различных чрезвычайных ситуаций

чел.

Отчёт отдела управления надзорной деятельности

1

Не более 1

Не более 1

Не более 1

Не более 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

к подпрограмме 1 Защита населения и территории Лугавского сельсовета от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

пожаров»

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

 

Наименование программы, подпрограммы

Наименование

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы 
(тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый год

2014

первый год планового периода

2015

второй год планового периода

2016

Итого на период

Цель: Снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, пожаров на территории Лугавского сельсовета, повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера.

Задача 1 Защита населения от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий затопления населенных пунктов

Администрация Лугавского

сельсовета

820

0309

151

8851

244

20,0

20,0

20,0

60,0

Отсутствие возникновения затопления жилого сектора.

 

Мероприятия по предупреждению возникновения и ликвидации пожаров населенных пунктов

АдминистрацияЛугавскогосельсовета

820

0309

151

8852

244

50,0

50,0

50,0

150,0

Исключает возможность переброса огня на жилой сектор населенного пункта

итого

 

х

х

х

х

70,0

70,0

70,0

210,0

 

Задача 2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов (мероприятия по первичным мерам пожарной безопасности)

Администрация Лугавского сельсовета

820

0310

151

8853

244

6,0

6,0

6,0

18,0

Увеличение охвата зоны оповещения населения.

Своевременное оповещение о возникновении пожара . Обеспечение добровольных пожарных средствами пожаротушения.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов (прокладка минерализованных полос и уход за ними)

Администрация Лугавского

сельсовета

820

0310

151

8854

244

0,3

0,3

0,3

0,9

Увеличение охвата зоны оповещения населения.

Своевременное оповещение о возникновении пожара . Обеспечение добровольных пожарных средствами пожаротушения.

итого

 

х

х

х

х

6,3

6,3

6,3

18,9

 

Всего по подпрограмме

х

х

х

х

х

76,3

76,3

76,3

228,9

 

В том числе по ГРБС

Администрация Лугавского

сельсовета

х

х

х

х

76,3

76,3

76,3

228,9

 

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Социально-экономическое

развитие Лугавского сельсовета

Минусинского района» на 2014-2016

годы

 

Подпрограмма 2 «Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

 

1. Паспорт подпрограммы

 

Наименование подпрограммы

«Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

«Социально-экономическое развитие Лугавского сельсовета Минусинского района» на 2014-2016 годы

Исполнитель подпрограммы

Администрация Лугавского сельсовета

Исполнители мероприятий подпрограммы

главный распорядитель бюджетных средств – АдминистрацияЛугавского сельсовета

Цель подпрограммы

муниципальной программы

Создание условий для устойчивого и эффективного развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения

Задачи подпрограммы муниципальной программы

1. Благоустройство улично-дорожной сети.

2.Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

3 Обеспечение безопасности дорожного движения.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы

 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 12 км к 2016 году

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных составит 70% к 2016 году

Сроки реализации

подпрограммы муниципальной

программы

2014 – 2016 годы

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы

муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 5714 тыс. руб., в том числе по годам

в 2014 году - 1826 тыс. руб.;

в 2015 году - 1978 тыс. руб.;

в 2016 году - 1910 тыс. руб.

За счет средств бюджета поселения 5093 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2014 году - 1619 тыс. руб.;

в 2015 году - 1771 тыс. руб.;

в 2016 году - 1703 тыс. руб.

За счёт средств краевого бюджета 621 тыс. руб.

в 2014 году - 207 тыс. руб.;

в 2015 году - 207 тыс. руб.;

в 2016 году - 207 тыс. руб.

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Лугавского сельсовета

Контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляет финансовое управление администрации Минусинского района.

 

2. Основные разделы подпрограммы

 

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Благоустройство территории предусматривает улучшение внешнего облика поселения, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий, улучшение качества жизни, создание благоприятных условий для проживания населения на территорииЛугавского сельсовета.

Подпрограмма направлена на решение наиболее важных проблем благоустройства, путем обеспечения содержания чистоты и порядка улиц и дорог, обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

В области текущего содержания территории Лугавского сельсовета можно выделить следующие проблемы:

 

 

Уличное освещение.

 

Необходимо выполнение в полной мере работ, связанных с ликвидацией мелких повреждений электросетей, светильной арматуры и оборудования, относящиеся к содержанию наружного освещения. Необходимо выполнение работ по освещению многоквартирных домов в с. Лугавское и площади в центре села. В настоящее время уличное освещение составляет 70 % от необходимого.

 

Утилизация и захоронение бытовых и промышленных отходов сбор и вывоз отходов и мусора должен осуществляться по контейнерной или бестарной системе на полигон твердых бытовых отходов.

 

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Для обеспечения санитарно-гигиенического состояния сельсовета необходимо производить работы по доставке невостребованных трупов в морг.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей подпрограммой.

 

Коммунальная инфраструктура

 

Целью жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение надежной работы коммунальной инфраструктуры, бесперебойного тепло-, электроснабжения, поставки других коммунальных услуг организациями ЖКХ.

Основными задачами являются проведение своевременной и качественной подготовки объектов ЖКХ к работе в зимних условиях путем приведения технического состояния оборудования и инженерных сетей в соответствие с требованиями нормативных документов, увеличения срока службы инженерных сетей посредством применения современных материалов, технологий, высокого качества производства работ.

 

Безопасность дорожного движения

 

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Наиболее распространенной причиной совершения водителями ДТП является превышение установленной или несоответствие выбранной скорости конкретным условиям движения.

Основной категорией, определяющей рост аварийности на территории района, являются водители личного автотранспорта.

Данные показатели говорят о том, что основной причиной создания аварийных ситуаций на дорогах является низкая культура поведения на дорогах как водителей, так и пешеходов.

Культуру поведения на дорогах необходимо воспитывать с дошкольного возраста, подкрепляя профилактическими и теоретическими мероприятиями в течение всей жизни граждан.

Основными направлениями реализации данной задачи является:

1. Формирование основ и приоритетных направлений профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий.

2. Реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

 

Цель: создание условий для устойчивого и эффективного развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения.

Задачи:

1. Благоустройство улично-дорожной сети.

2. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

3. Обеспечение безопасности дорожного движения.

Основными направлениями реализации подпрограммы являются:

1. Повышение уровня благоустройства территории Лугавского сельсовета для обеспечения благоприятных условий проживания населения.

2. Обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов Лугавского сельсовета.

3. Обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог.

4. Обеспечение надежной работы коммунальной инфраструктуры.

5. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы: 2014-2016 годы.

Выбор мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение задач, связанных с обеспечением достижения главной цели подпрограммы.

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы

 

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Лугавского сельсовета Минусинского района Красноярского края.

Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является Администрация Лугавского сельсовета Минусинского района Красноярского края.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета сельсовета.

В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

  1. Благоустройство улично-дорожной сети.

  2. Сбор и вывоз ТБО, ликвидация несанкционированных свалок.

  3. Прочие мероприятия по благоустройству.

4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

5. Содержание автодорог общего пользования местного значения. За счет средств муниципального дорожного фонда Лугавского сельсовета Минусинского района Красноярского края в соответствии с Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Лугавского сельсовета Минусинского района Красноярского края, утвержденного Решением Лугавского сельского Совета депутатов от 09.09.2013 года № 180-рс и за счет средств краевого бюджета.

6. Оформление правоустанавливающих документов для постановки на учет автомобильных дорог местного значения.

7. Разработка проектов организации дорожного движения и схем дислокации дорожных знаков.

Администрация Лугавского сельсовета Минусинского района Красноярского края являетсямуниципальным заказчиком по реализации мероприятий Программы.

Функции муниципального заказчика при реализации мероприятий Программы осуществляются Администрацией Лугавского сельсовета самостоятельно либо путем проведения централизованных аукционов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ ( ред. От 02.07.2013) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

В рамках реализации мероприятий Программы средства расходуются:

- На оплату труда работников Администрации Лугавского сельсовета, занятых на работах по благоустройству и обслуживанию улично-дорожной сети

-На оплату договоров на сбор и вывоз ТБО, ликвидацию несанкционированных свалок,организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения,

- на обеспечение безопасности дорожного движения,

- на оформление правоустанавливающих документов для постановки на учет автомобильных дорог местного значения,

- на разработку проектов организации дорожного движения и схем дислокации дорожных знаков

- На прочие мероприятия в области благоустройства.

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета сельсовета на основании утвержденных бюджетных смет, в пределах утверждённых бюджетных ассигнований, а также за счет краевого бюджета, в случае софинансирования подпрограммы, в рамках Государственных программ Красноярского края или по итогам конкурсного отбора. При выделении средств из краевого бюджета на указанные цели, выполнение работ, приобретение товаров и услуг осуществляется в соответствии сФедеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. От 02.07.2013) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

При выделении средств из краевого бюджета, администрация Минусинского района заключает соглашение с отраслевым министерством. Порядок выделения, использования средств устанавливается постановлением Правительства Красноярского края .

5. Администрация Лугавского сельсовета заключает договора с исполнителями в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

6. Окончательный расчет производится по окончании выполнения работ – по актам приемки выполненных работ, по счетам-фактурам – после получения материалов и основных средств.

Расчет производится безналичным путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя(поставщика) либо в случае заключения договора с физическим лицом наличными денежными средствами из кассы Администрации Лугавского сельсовета

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация Лугавского сельсовета, которая обеспечивает согласованность действий по реализации подпрограммных мероприятий, целевому, эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие участников подпрограммы.

Общий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация района, в лице главы администрации, заместителя главы администрации по экономическому развитию, а также финансовое управление администрации района.

Администрация Лугавского сельсовета ежеквартально оформляется отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет в отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций, финансовое управление администрации Минусинского района не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.

Исполнители подпрограммных мероприятий несут ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и эффективное использование средств, выделяемых на финансирование мероприятий подпрограммы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

 

В результате реализации подпрограммы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные благоприятные условия для проживания населения.

В результате выполнения мероприятий подпрограммы понижается вероятность загрязнения окружающей среды.

2.6. Мероприятия подпрограммы

 

Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 5714,0 тыс. руб., в том числе по годам

в 2014 году - 1826 тыс. руб.;

в 2015 году - 1978 тыс. руб.;

в 2016 году - 1910 тыс. руб.

За счет средств бюджета поселения 5093,0 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2014 году - 1619,0 тыс. руб.;

в 2015 году - 1771,0 тыс. руб.;

в 2016 году - 1703,0 тыс. руб.

За счёт средств краевого бюджета - 621,0 тыс.руб., в том числе по годам:

В 2014 году – 207,0 тыс. руб.;

в 2015 году - 207,0 тыс. руб.;

в 2016 году - 207,0 тыс. руб.;

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

к подпрограмме 2 «Благоустройство и поддержка

жилищно–коммунального хозяйства»

на 2014 − 2016 годы

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

 

№ 
п/п

Цель, 
целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник 
информации

Отчетный финансовый год

2012

Текущий финансовый год

2013

Очередной финансовый год

2014

Первый год планового периода

2015

Второй год планового периода

2016

Цель: Создание условий для устойчивого и эффективного развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения

1.1

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

Форма № 1-МО

 

16,0

15,0

14,3

13,0

12,0

1.2

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных

%

Форма № 1-МО

 

65

70

70

70

70

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

к подпрограмме 2 «Благоустройство и поддержка

жилищно–коммунального хозяйства»

на 2014 − 2016 годы

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование программы, подпрограммы

Наименование

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы 
(тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый год

2014

первый год планового периода

2015

второй год планового периода

2016

Итого на период

Цель: Создание условий для устойчивого и эффективного развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения

Задача 1 Благоустройство улично-дорожной сети

Уличное освещение

АдминистрацияЛугавского

сельсовета

820

0503

152

8861

244

632

632

632

1896

Увеличение освещенности улиц, проездов на 7 км.

Сбор и вывоз ТБО, содержание свалок

АдминистрацияЛугавского

сельсовета

820

0503

152

8862

244

650

619

586

1855

 

 

Ликвидация несанкционированных мусоросвалок в кол-ве 6 шт.

Прочие мероприятия в области благоустройства

АдминистрацияЛугавского

сельсовета

820

0503

152

8863

244

15,0

15,0

15,0

45,0

Ремонт детских площадок – 3 шт., памятников-2шт., уборка территории, очистка от снега улиц

Итого

 

 

 

 

 

1297

1266

1233

3796

 

Задача 2 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Оказание ритуальных услуг

АдминистрацияЛугавского

сельсовета

820

0502

152

8864

244

5

5

5

15

Доставка невостребованных трупов на территории- 11шт.

Содержание мест захоронения

АдминистрацияЛугавского

поселения

820

0503

152

8865

244

30,0

30,0

30,0

90,0

Ремонт мест захоронения -3 кладб.

Итого

 

 

 

 

 

35,0

35,0

35,0

105,0

 

Задача 3 Обеспечение безопасности дорожного движения (дорожный фонд)

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств краевого бюджета

АдминистрацияЛугавскогопоселения

820

0409

152

7508

244

207

207

207

621

Выполнение ямочного ремонта асфальтового покрытия до 400кв.м.

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджета сельсовета в рамках долевого участия

АдминистрацияЛугавскогопоселения

820

0409

152

8508

244

0,2

0,2

0,2

0,6

Увеличение протяженности дорог соответствующих требуемым параметрам до 11км. Выполнение ямочного ремонта асфальтового покрытия до 400кв.м.

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджета сельсовета

АдминистрацияЛугавскогопоселения

820

0409

152

8866

244

161,5

197,5

195,8

554,8

Увеличение протяженности дорог соответствующих требуемых параметрам до 11 км. Выполнение ямочного ремонта асфальтового покрытия до 400кв.м

Оформление правоустанавливающих документов для постановки на учет автомобильных дорог местного значения

АдминистрацияЛугавскогопоселения

820

0409

152

8867

244

92,3

239,3

206

537,6

Изготовление паспортов авт.дорог в кол.10 штук.

Разработка проектов организации дорожного движения и схем дислокации дорожных знаков

АдминистрацияЛугавскогопоселения

820

0409

152

8868

244

33,0

33,00

33,0

99,0

Изготовление проектов безопасности на 17,9 км дорог.

итого

 

 

 

 

 

494,0

677

642

1813

 

Итого по подпрограмме

 

 

 

 

 

1826

1978

1910

5714

 

В том числе по ГРБС

АдминистрацияЛугавскогопоселения

820

 

 

 

1826

1978

1910

5714

 

Приложение № 5

к муниципальной

программе «Социально-экономическое

развитие Лугавского сельсовета

Минусинского района» на 2014-2016 годы

 

Подпрограмма 3 «Поддержка и развитие социальной сферы»

 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Поддержка и развитие социальной сферы»

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

«Социально-экономическое развитие Лугавского сельсоветаМинусинского района» на 2014-2016 годы

Исполнитель подпрограммы

Администрация Лугавского сельсовета

Исполнители мероприятий подпрограммы

главный распорядитель бюджетных средств – АдминистрацияЛугавского сельсовета

Цель подпрограммы

муниципальной программы

Создание условий для развития и успешного функционирования системы отраслей социальной сферы

Задачи подпрограммы муниципальной программы

1.Проведение культурно-массовых мероприятий

2. Проведения мероприятий в области физической культуры и спорта

3. Социальная политика

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы

 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составит 35% к 2016 году

Доля населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях в общей численности населения составит 48% к 2016 году

Сроки реализации

подпрограммы муниципальной

программы

2014 – 2016 годы

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы

муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит – 169 тыс. руб., в том числе по годам

в 2014 году - 53 тыс. руб.;

в 2015 году - 58 тыс. руб.;

в 2016 году - 58 тыс. руб.

За счет средств бюджета поселения 169тыс. руб., в том числе по годам:

в 2014 году - 53тыс. руб.;

в 2015 году - 58 тыс. руб.;

в 2016 году - 58 тыс. руб.

 

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Лугавского сельсовета

Контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляет финансовое управление администрации Минусинского района.

 

2. Основные разделы подпрограммы

 

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Важнейшим приоритетом социально-экономического развития Лугавского сельсовета является повышение уровня жизни населения, в т.ч. на основе развития социальной сферы.

 

Подпрограмма направлена на решение наиболее важных проблем социальной сферы, путем обеспечения доступности и увеличения качества предоставляемых услуг, увеличению количества пользователей, подержание в безаварийном состояние объектов капитального строительства социальной сферы. Сохранение и развитие культурного и физического потенциала поселения, создание оптимальных материальных и организационных условий для приобщения населения к спорту, ценностям культуры, здоровью и повышению уровня образования учащихся.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по развитию качества услуг социальной сферы населенных пунктов. В то же время сохраняется напряженность, проблемы в решении вопросах развития данной сферы, несоответствие требованиям населения муниципального образования.

В области развития социальной сферы территории Лугавского сельсовета можно выделить следующие проблемы:

 

Проблемы образования.

Система образования Лугавского сельсовета

МБОУ «Лугавская основная общеобразовательная школа» обучаются 165 учащихся. Количество учащихся в данной школе до 2016 года уменьшаться не будет.

Данная школа рассчитана на 280 ученических мест. В МОУ «Лугавская основная общеобразовательная школа» обучаются дети населенных пунктов с. Лугавское, пос. Озеро Тагарское.

Слабая оснащенность материально-технической базы не позволяет развивать дополнительные формы образовательного процесса. Недостаточное финансирование учреждений приводит к решению неотложных проблем безаварийного содержания зданий и сооружений, созданию условий безопасного образовательного процесса, а не расширению спектра услуг дополнительного образования.

 

Особое внимание администрации Лугавского сельского поселения в области культуры направлено на сохранение творческого потенциала, возрождение и сохранение народных традиций, историко-культурного наследия, развитие культурно -досуговой и творческой деятельности, создание условий, направленных на динамичное и успешное развитие сельского поселения, на укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования. В настоящее время на территории поселения функционируют 2 библиотеки, 2 сельских клуба и Лугавский сельский Дом культуры. При Лугавском сельском Доме культуры образован фольклорная группа «Лугавчанка»,вокальная группа « Нежность», Хореографический ансамбль « Терпсихора».

В Лугавском Доме культуры проведен капитальный ремонт, приобретена передвижная киноустановка. И все таки недостаточный уровень финансирования культурной отрасли, не позволяет повысить оснащенность учреждений культуры необходимым оборудованием. Высокая степень износа материально-технической базы клубных формирований не позволяет увеличить численность привлекаемого населения к участию в культурной жизни поселения, развитию новых форм досуговой деятельности, увеличению творческих коллективов.

Низкий уровень участия молодежи в культурно - досуговой и творческой деятельности, праздничных мероприятиях.

 

Проблемы в спорте.

 

С формирование спортивного клуба по месту жительства, открытие отделения детской юношеской школы с целью создания условий для занятия населением физической культурой и спортом, возникла проблема с недостаточностью спортивных площадей в населенных пунктах. Возникает необходимость в переоборудование и создание новых площадей, строительство открытых спортивных площадок.

Износ спортивного оборудования требует дополнительных затрат на обновления спортивного инвентаря.

Низкий уровень пропаганды занятием физической культурой и спортом среди старшего поколения.

 

Реализация разработанной подпрограммы «Социально-экономического развития Лугавского сельсовета» позволит сохранить и развить культурно-досуговую деятельность, массовую физкультуру и спорт в населенных пунктах , возродить народные традиции а создать условия направленные на динамичное и успешное развитие муниципального образования. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, спорта и образования приведет к улучшению условий безопасных и благоприятных для проживанию в сельской местности.

 

 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

 

Цель: создание условий для развития и успешного функционирования системы отраслей социальной сферы.

 

 

Задачи:

1. Проведение культурно-массовых мероприятий.

2. Проведения мероприятий в области физической культуры и спорта.

3. Социальная политика.

Основными направлениями реализации подпрограммы являются:

1. Удовлетворение потребности населения в массовых культурных мероприятиях.

2. Улучшение охраны здоровья населения, формирование здорового образа жизни, развитие массовой физической культуры и спорта.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы: 2014-2016 годы.

Выбор мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение задач, связанных с обеспечением достижения главной цели подпрограммы.

 

 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

 

Цель: создание условий для развития и успешного функционирования системы отраслей социальной сферы.

Задачи:

1. Проведение культурно-массовых мероприятий.

2. Проведения мероприятий в области физической культуры и спорта.

3. Социальная политика.

Основными направлениями реализации подпрограммы являются:

1. Удовлетворение потребности населения в массовых культурных мероприятиях.

2. Улучшение охраны здоровья населения, формирование здорового образа жизни, развитие массовой физической культуры и спорта.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы: 2014-2016 годы.

Выбор мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение задач, связанных с обеспечением достижения главной цели подпрограммы.

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета поселения в соответствии со сводной бюджетной росписью.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Лугавского сельсовета Минусинского района Красноярского края.

Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является Администрация Лугавского сельсовета Минусинского района Красноярского края.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета сельсовета.

В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

- на доплату к муниципальным пенсиям

- на проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи

- на проведение спортивных мероприятий (соревнования)

- на развитие культурно-досуговой и творческой деятельности

 

Администрация Лугавского сельсовета Минусинского района Красноярского края являетсямуниципальным заказчиком по реализации мероприятий Программы.

Функции муниципального заказчика при реализации мероприятий Программы осуществляются Администрацией Лугавского сельсовета самостоятельно либо путем проведения централизованных аукционов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ ( ред. От 02.07.2013) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

В рамках реализации мероприятий Программы средства расходуются:

- на доплату к муниципальным пенсиям

- на проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи

- на проведение спортивных мероприятий (соревнования)

- на развитие культурно-досуговой и творческой деятельности

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета сельсовета на основании утвержденных бюджетных смет, в пределах утверждённых бюджетных ассигнований,

Начисление и выплата доплаты к пенсиям муниципальных служащих осуществляется согласно Закона Красноярского края «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае» от 03.03.2011 № 12-5654 в соответствии с Порядком назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, осуществляющим на постоянной основе полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления Лугавского сельсовета утвержденного Решением Лугавского сельского совета депутатов от 09.09.2013 года № 181-рс.

По проведению оздоровительных и других мероприятий для детей и молодёжи предполагается финансовое обеспечение из средств районного бюджета в рамках реализации муниципальной программы района «Развитие образования Минусинского района на 2014-2016 годы» и средств бюджета сельсовета на трудоустройство несовершеннолетних детей в летний период. Порядок расходования средств устанавливается Постановлением Администрации Минусинского района.

Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий осуществляется из средств бюджета сельсовета в соответствии с перечнем мероприятий, утверждённых Постановлением администрации Лугавского сель

совета, на основании утвержденных бюджетных смет

 

5. Администрация Лугавского сельсовета заключает договора с исполнителями в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

6. Окончательный расчет производится по окончании выполнения работ – по актам приемки выполненных работ, по счетам-фактурам – после получения материалов и основных средств.

Расчет производится безналичным путем перечислением денежных средств на расчетный счет исполнителя(поставщика) либо в случае заключения договора с физическим лицом наличными денежными средствами из кассы Администрации Лугавского сельсовета.

 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация Лугавскогосельсовета, которая обеспечивает согласованность действий по реализации подпрограммных мероприятий, целевому, эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие участников подпрограммы.

Общий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация района, в лице главы администрации, заместителя главы администрации по экономическому развитию, а также финансовое управление администрации района.

Администрация Лугавского сельсовета ежеквартально оформляется отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет в отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций, финансовое управление администрации Минусинского района не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.

Исполнители подпрограммных мероприятий несут ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и эффективное использование средств, выделяемых на финансирование мероприятий подпрограммы.

 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

 

В результате реализации подпрограммы ожидается сохранение национально-самобытного и культурного наследия, внедрение новых методов обучения, пропаганда здорового образа жизни подрастающего поколения, обеспечение условий для доступа населения к культурным благам и информационным ресурсам библиотечных фондов.

2.6. Мероприятия подпрограммы

 

Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит - 169тыс. руб., в том числе по годам

в 2014 году -53 тыс. руб.;

в 2015 году- 58 тыс. руб.;

в 2016 году - 58 тыс. руб.

За счет средств бюджета поселения - 145тыс. руб., в том числе по годам:

в 2014 году - 45 тыс. руб.;

в 2015 году - 50 тыс. руб.;

в 2016 году - 50 тыс. руб.

За счёт районного бюджета -24 тыс. руб. в том числе по годам:

в 2014 году - 8 тыс. руб.;

в 2015 году - 8 тыс. руб.;

в 2016 году - 8 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

к подпрограмме 3 «Поддержка и

развитие социальной сферы»

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

 


п/п

Цель, 
целевые индикаторы 

Единица
измерения

Источник 
информации

Отчетный финансовый год

2012

Текущий финансовый год

2013

Очередной финансовый год

2014

Первый год планового периода

2015

Второй год планового периода

2016

Цель: Создание условий для развития и успешного функционирования системы отраслей социальной сферы

1.1

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

Ведомственная отчётность

11

18

 

19

22

35

1.2

Доля населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях в общей численности населения

%

Ведомственная отчётность

14

18

 

27

35

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

к подпрограмме 3 «Поддержка и развитие

социальной сферыЛугавскогосельсовета»

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

 

Наименование программы, подпрограммы

Наименование

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы 
(тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый год

2014

первый год планового периода

2015

второй год планового периода

2016

Итого на период

Цель: Создание условий для развития и успешного функционирования системы отраслей социальной сферы

Задача 1 Социальная политика

Доплата к муниципальным пенсиям

АдминистрацияЛугавскогосельсовета

820

1001

153

8221

360

0

10,0

10,0

20,0

 

Задача 2 Проведения мероприятий в области физической культуры и спорта

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи

АдминистрацияЛугавскогосельсовета

820

0707

153

8881

244

8,0

8,0

8,0

24,0

Трудоустройство молодежи в летний период в кол.15 человек

Проведение спортивных мероприятий (соревнования)

АдминистрацияЛугавскогосельсовета

820

1101

153

8882

244

2,0

2,0

2,0

6,0

Проведение и участие в спортивных мероприятий в кол 12.

итого

 

х

х

х

х

10,0

20,0

20,0

50,0

 

Задача 3 Проведение культурно-массовых мероприятий

Развитие культурно-досуговой и творческой деятельности

 

 

АдминистрацияЛугавскогосельсовета

 

820

0801

153

8883

244

43

38

38

119

Проведение культурно- массовых мероприятий в кол 8

итого

 

х

х

х

х

43

38

38

119

 

Итого по подпрограмме

 

х

х

х

х

53,0

58,0

58,0

169

 

В том числе по ГРБС

АдминистрацияЛугавскогосельсовета

820

х

х

х

53,0

58,0

58,0

169,0

 

Приложение № 6

к муниципальной

программе «Социально-экономическое

развитие Лугавского сельсовета

Минусинского района» на 2014-2016 годы

 

Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами» Лугавского сельсовета»

 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Управление муниципальными финансами Лугавского сельсовета»

 

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

«Социально-экономическое развитие Лугавского сельсоветаМинусинского района» на 2014-2016 годы

Исполнитель подпрограммы

Администрация Лугавского сельсовета

Исполнители мероприятий подпрограммы

главный распорядитель бюджетных средств – администрацияЛугавского сельсовета

Цель подпрограммы

муниципальной программы

Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, повышение эффективности расходов бюджета сельсовета

Задачи подпрограммы муниципальной программы

1.Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы

 

1.Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений в общем объеме собственных доходов составит 57,2% к 2016 году.

2.Обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключением безвозмездных поступлений) не менее 97% ежегодно.

3.Доля расходов сельского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ не менее 43,5 % в 2014 году, не менее 80 % в 2015 году, не менее 95 % в 2016 году.

Сроки реализации

подпрограммы муниципальной

программы

2014 – 2016 годы

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы

муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 1103 тыс. руб., в том числе по годам

в 2014 году - 393 тыс. руб.;

в 2015 году - 355 тыс. руб.;

в 2016 году - 355 тыс. руб.

За счет средств бюджета поселения 1103 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2014 году - 393 тыс. руб.;

в 2015 году - 355 тыс. руб.;

в 2016 году - 355 тыс. руб.

.

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Лугавского сельсовета

Контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляет финансовое управление администрации Минусинского района.

2. Основные разделы подпрограммы

 

2.1.Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

На сегодняшний день выстраивание эффективной системы межбюджетных отношений является одной из самых трудных задач в области бюджетного регулирования. В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления обеспечивают самостоятельное решение вопросов местного значения, перечень которых содержится в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В целях реализации органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрен перечень налоговых и неналоговых доходов, поступающих в местные бюджеты. При этом совокупный объем собственных доходов в значительной степени не покрывает общий объем расходных обязательств местных бюджетов. Кроме того, реализация отдельных полномочий органов местного самоуправления требует целевого финансового участия со стороны районного и регионального бюджета, а отдельные полномочия возможно реализовать только на уровне органов местного самоуправления муниципального района.

С 2006 года в Минусинском районе в целом начала осуществляться практика передачи органами местного самоуправления поселений части полномочий на решение вопросов местного значения муниципальному району, с передачей части финансовых средств, для осуществления данных полномочий. Наработанная практика показала положительный опыт по эффективному использованию бюджетных средств сельсовета. В связи с этим, планируется продолжить данную практику исполнения вопросов местного значения в дальнейшем.

 

В настоящее время в сфере управления финансовыми ресурсами сельсовета сохраняется ряд недостатков, ограничений и нерешенных проблем, в том числе:

ограниченность практики использования в качестве основного инструмента для достижения основных целей бюджетной политики сельсовета и основы для бюджетного планирования муниципальных программ;

слабая взаимосвязанность с бюджетным процессом инструментов бюджетирования, ориентированного на результат;

отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений и, соответственно, отсутствие ответственности.

В целом сложившееся в данной сфере правовое регулирование и методическое обеспечение имеют ряд пробелов и внутренних противоречий, а правоприменительная практика может существенно отклоняться от предусмотренных нормативно-правовыми актами и методическими документами принципов и механизмов.

Кроме того, управление финансовыми ресурсами продолжает оставаться ориентированным на установление и обеспечение соблюдения формальных процедур, не создавая устойчивых стимулов и инструментов для повышения эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств в увязке с целями и результатами финансовой политики в районе.

Разработка подпрограммы и её дальнейшая реализация позволит обеспечить устойчивое функционирование и развитие бюджетной системы, бюджетного устройства и бюджетного процесса сельсовета, повышение эффективности использования средств бюджета сельсовета.

Необходимость достижения долгосрочных целей социально-экономического развития сельсовета в условиях замедления темпов роста доходов бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов, увеличивает актуальность разработки и реализации данной подпрограммы.

 

    1. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов бюджета сельсовета.

В рамках данной цели предполагается решение задачи по повышению качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета.

Решение поставленной задачи полностью охватывает стадии планирования и исполнения бюджета сельсовета в рамках бюджетного процесса.

В соответствии с Федеральным законом № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» в Бюджетный кодекс Российской Федерации вводятся новые положения по вопросам формирования программного бюджета на всех уровнях бюджетной системы Российской Федерации. В целях увязки расходов сельского бюджета с показателями результативности их осуществления будет реализовано мероприятие «Внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса, переход на «программный бюджет».

Качественная реализация сельсоветом закрепленных за ним полномочий зависит не только от эффективности бюджетного планирования расходов на их реализацию, но и от эффективного механизма исполнения сельского бюджета по доходам и расходам.

В целях эффективного использования бюджетных средств будет реализовано мероприятие «Повышение эффективности использования бюджетных средств». Выполнение специалистами сельсовета установленных функций и полномочий напрямую зависит от кадрового потенциала сотрудников. В связи с установленным лимитом численности, фонда оплаты, а также учитывая профессиональный потенциал и навыки работников сельсовета, представительным органом сельсовета принято решение о передаче части полномочий администрации Минусинского района на решение следующих вопросов местного значения:

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселениях и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- принятие решения о подготовке генеральных планов поселения, подготовка генеральных планов поселения, принятие решения о подготовке правил землепользования и застройки поселения, подготовка правил землепользования и застройки поселения, принятие решения о подготовке документации по планировке территории поселения, подготовка документации по планировке территории поселения, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселений документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, утверждение градостроительных планов земельных участков, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд;

- организация в границах поселений электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения , снабжения населения топливом, регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей;

- осуществление земельного контроля за использованием земель поселений;

- организация исполнения бюджетов поселений и осуществление внутреннего финансового контроля за исполнением данного бюджета;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселений, созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

Учитывая наличие узких специалистов, работающих в отраслевых органах администрации Минусинского района, в рамках мероприятия «Повышение эффективности расходов бюджета сельсовета», ежегодно планируется продолжать практику передачи части полномочий муниципальному району от сельсовета в целях рационального, эффективного использования средств бюджета сельсовета.

 

Исполнителем подпрограммы является администрация Лугавского сельсовета.

 

Оценка реализации подпрограммы производится по целевым индикаторам, представленным в приложении 1 к подпрограмме.

В настоящее время в сфере управления финансовыми ресурсами сельсовета сохраняется ряд недостатков, ограничений и нерешенных проблем, в том числе:

ограниченность практики использования в качестве основного инструмента для достижения основных целей бюджетной политики сельсовета и основы для бюджетного планирования муниципальных программ;

слабая взаимосвязанность с бюджетным процессом инструментов бюджетирования, ориентированного на результат;

отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений и, соответственно, отсутствие ответственности.

В целом сложившееся в данной сфере правовое регулирование и методическое обеспечение имеют ряд пробелов и внутренних противоречий, а правоприменительная практика может существенно отклоняться от предусмотренных нормативно-правовыми актами и методическими документами принципов и механизмов.

Кроме того, управление финансовыми ресурсами продолжает оставаться ориентированным на установление и обеспечение соблюдения формальных процедур, не создавая устойчивых стимулов и инструментов для повышения эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств в увязке с целями и результатами финансовой политики в районе.

Разработка подпрограммы и её дальнейшая реализация позволит обеспечить устойчивое функционирование и развитие бюджетной системы, бюджетного устройства и бюджетного процесса сельсовета, повышение эффективности использования средств бюджета сельсовета.

Необходимость достижения долгосрочных целей социально-экономического развития сельсовета в условиях замедления темпов роста доходов бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов, увеличивает актуальность разработки и реализации данной подпрограммы.

 

    1. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов бюджета сельсовета.

В рамках данной цели предполагается решение задачи по повышению качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета.

Решение поставленной задачи полностью охватывает стадии планирования и исполнения бюджета сельсовета в рамках бюджетного процесса.

В соответствии с Федеральным законом № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» в Бюджетный кодекс Российской Федерации вводятся новые положения по вопросам формирования программного бюджета на всех уровнях бюджетной системы Российской Федерации. В целях увязки расходов сельского бюджета с показателями результативности их осуществления будет реализовано мероприятие «Внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса, переход на «программный бюджет».

Качественная реализация сельсоветом закрепленных за ним полномочий зависит не только от эффективности бюджетного планирования расходов на их реализацию, но и от эффективного механизма исполнения сельского бюджета по доходам и расходам.

В целях эффективного использования бюджетных средств будет реализовано мероприятие «Повышение эффективности использования бюджетных средств». Выполнение специалистами сельсовета установленных функций и полномочий напрямую зависит от кадрового потенциала сотрудников. В связи с установленным лимитом численности, фонда оплаты, а также учитывая профессиональный потенциал и навыки работников сельсовета, представительным органом сельсовета принято решение о передаче части полномочий администрации Минусинского района на решение следующих вопросов местного значения:

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселениях и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- принятие решения о подготовке генеральных планов поселения, подготовка генеральных планов поселения, принятие решения о подготовке правил землепользования и застройки поселения, подготовка правил землепользования и застройки поселения, принятие решения о подготовке документации по планировке территории поселения, подготовка документации по планировке территории поселения, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселений документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, утверждение градостроительных планов земельных участков, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд;

- организация в границах поселений электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения , снабжения населения топливом, регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей;

- осуществление земельного контроля за использованием земель поселений;

- организация исполнения бюджетов поселений и осуществление внутреннего финансового контроля за исполнением данного бюджета;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселений, созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

Учитывая наличие узких специалистов, работающих в отраслевых органах администрации Минусинского района, в рамках мероприятия «Повышение эффективности расходов бюджета сельсовета», ежегодно планируется продолжать практику передачи части полномочий муниципальному району от сельсовета в целях рационального, эффективного использования средств бюджета сельсовета.

 

Исполнителем подпрограммы является администрации Лугавского сельсовета.

 

Оценка реализации подпрограммы производится по целевым индикаторам, представленным в приложении 1 к подпрограмме.

 

    1. Механизм реализации подпрограммы

 

Реализация программных мероприятий производится в соответствии со следующими основными правовыми актами сельсовета, регулирующими бюджетный процесс в районе:

- решение от01.06.2012 № 127-рс «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Лугавском сельсовете»; 

- постановление администрации от27.09.2013 № 67-п Лугавского сельсовета «Об утверждении плана перехода Лугавского сельсовета на программно-целевой метод планирования и исполнения бюджета Лугавского сельсовета»

- постановление администрации Лугавского _сельсовета от05.10.2013г. № 68-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Лугавского сельсовета, их формировании и реализации»;.

Решение Совета депутатов от «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Лугавском сельсовете» является базовым нормативным правовым актом, в котором определены участники бюджетного процесса, вопросы формирования доходов и расходов бюджета сельсовета, процессы составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета сельсовета. На основании данного решения принимаются нормативные правовые акты, регулирующие отдельные вопросы бюджетного процесса в сельсовете.

В связи с вступлением в силу Федерального закона № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием бюджетного процесса» потребуется внести изменения в решение Совета депутатов от01.06.2012 №127 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Лугавском сельсовете».

В соответствии с постановлением администрации Лугавского сельсовета от05.10.2013г. № 68-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Лугавского сельсовета, их формировании и реализации» планируется утвердить муниципальную программу сельсовета, охватывающую основные сферы деятельности сельсовета. Утвержденная муниципальная программа подлежит реализации с 2014 года. В 2015-2016 годах планируется расширение охвата расходов бюджета сельсовета программно-целевыми методами их формирования.

Мероприятие по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельсовета осуществляется из средств бюджета сельсовета согласно заключённых Соглашений о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального района, утверждённых главой Минусинского района и главой сельсовета на 2014-2016 годы.

 

 

    1. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

 

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрацияЛугавского сельсовета.

Текущий контроль за целевым и эффективным расходованием средств сельского бюджета осуществляет финансовое управление администрации Минусинского района.

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств районного бюджета осуществляет контрольно-счетная палата Минусинского района.

 

    1. Оценка социально-экономической эффективности

 

Реализация программных мероприятий приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество планирования и управления муниципальными финансами:

- доля расходов сельского бюджета, формируемых в рамках муниципальной программы Лугавского сельсовета (не менее 45 % в 2014 году, 80% в 2015 году, 95 % в 2016 году);

- своевременное составление проекта бюджета Лугавского сельсовета и отчета об его исполнении (не позднее 15 ноября и 1 апреля текущего года соответственно);

- обеспечение исполнения расходных обязательств сельсовета (без учета безвозмездных поступлений) не менее чем на 97 процентов;

- исполнение сельского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 80% до 120 %) ежегодно;

- объем налоговых и неналоговых доходов сельского бюджета в общем объеме доходов местных бюджетов (2,7млн. рублей в 2013 году, 2,9млн. рублей в 2014 году, 2,9млн. рублей в 2015 году, 3 млн. рублей в 2016 году).

 

    1. Мероприятия подпрограммы

 

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении № 2 к подпрограмме

 

 

2.8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

 

Источником финансирования программных мероприятий являются средства сельского бюджета.

Всего на реализацию подпрограммных мероприятий потребуется 1103 тыс. рублей, в том числе:393 тыс. рублей в 2014 году, 355тыс. рублей - в 2015 году, 355тыс. рублей - в 2016 году.

Приложение 1

к подпрограмме 4 «Управление муниципальными

финансами Лугавского сельсовета»

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

 

№ 
п/п

Цель, 
целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник 
информации

Отчетный финансовый год

2012

Текущий финансовый год

2013

Очередной финансовый год

2014

Первый год планового периода

2015

Второй год планового периода

2016

Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, повышение эффективности расходов бюджета сельсовета

1.1

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений в общем объеме собственных доходов

%

Годовой отчет об исполнении сельского бюджета

34,2

51,1

59,1

57,2

57,2

1.2.

Доля расходов сельского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ

%

Годовой отчет об исполнении сельского бюджета

0

0

Не менее 45

Не менее 80

Не менее 95

1.3.

Обеспечение исполнения расходных обязательств (без учета безвозмездных поступлений)

%

Годовой отчет об исполнении сельского бюджета

97,4

97,0

97,0

97,0

97,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Задача 4 Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, повышение эффективности расходов бюджета сельсовета

1.4.1

Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами Лугавского сельсовета»

 

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений в общем объеме собственных доходов составит 57,2% к 2016 году

%

0,4

Отчет о исполнении бюджета

34,2%

51,1%

59,1%

57,2%

57,2%

 

Обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключением безвозмездных поступлений)

%

0,3

Отчет о исполнении бюджета

не менее 97%

не менее 97%

не менее 97%

не менее 97%

не менее 97%

 

Доля расходов сельского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ

%

0,3

Отчет о исполнении бюджета

0

0

не менее 45,0

не менее 80,0

не менее 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

к подпрограмме 4 «Управление муниципальными

финансами Лугавского сельсовета»

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы 
(тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый год

2014

первый год планового периода

2015

второй год планового периода

2016

Итого на период

Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, повышение эффективности расходов бюджета сельсовета

 

Мероприятие 1.1.

Внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса, переход на «программный бюджет»

Администрация Лугавского сельсовета

820

х

х

х

х

х

Х

х

 

внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса, переход на «программный бюджет»

Администрация Лугавского сельсовета

820

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Своевременное составление проекта сельского бюджета и отчета об его исполнении (не позднее 1 апреля и 15 ноября)

обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам

Администрация Лугавского сельсовета

820

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Исполнение сельского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 80% до 120%) ежегодно; обеспечение исполнения расходных обязательств сельсовета (без учета безвозмездных поступлений) не менее 97%

Мероприятие 1.2.

Повышение эффективности использования бюджетных средств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельсовета на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

АдминистрацияЛугавскогосельсовета

820

1403

15 4

8621

540

343

355

355

1053

 

Предоставление прочих межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района общего характера

АдминистрацияЛугавскогосельсовета

820

1403

154

8622

540

50

0

0

50

 

итого

 

х

х

х

х

393

355

355

1103

 

Итого по подпрограмме

 

 

 

 

 

393

355

355

1103

 

В том числе по ГРБС

АдминистрацияЛугавскогосельсовета

820

х

х

х

393

355

355

1103

 

 

 

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Социально-экономическое развитие

Лугавского_сельсовета » на 2014-2016 годы

Распределение планируемых расходов за счет средств бюджета поселения по мероприятиям и подпрограммам Муниципальной программы

 

Статус (муниципальная программа, подпрограмма)

Наименование программы, подпрограммы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы 
(тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

ВР

очередной финансовый год

2014

первый год планового периода

2015

второй год планового периода

2016

Итого на период

Муниципальная программа

Социально-экономическое развитиеЛугавскогосельсовета» на 2014-2016 годы

 

всего расходные обязательства по программе

Х

Х

Х

Х

 2348,3

 2467,3

 2399,3

7214,9

в том числе по ГРБС: 

Администрация ___ сельсовета

 х

х

х

х

2348,3

 2467,3

 2399,3

7214,9

Подпрограмма 1

«Защита населения и территорииЛугавскогосельсовета отчрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, пожаров»

 

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

Х

76,3

76,3

76,3

228,9

в том числе по ГРБС:

Администрация Лугавского сельсовета

х 

х

х

х

76,3

76,3

76,3

228,9

Подпрограмма 2

«Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

Х

1826

1978

1910

5714

в том числе по ГРБС:

Администрация Лугавского сельсовета

х

х

х

х

1826

1978

1910

5714

Подпрограмма 3

«Поддержка и развитие социальной сферы»

 

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

Х

53

58

58

169

в том числе по ГРБС:

Администрация Лугавского сельсовета

х

Х

Х

Х

53

58

58

169

Подпрограмма 4

«Управление муниципальными финансами»

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

Х

393

355

355

1103

в том числе по ГРБС:

Администрация Лугавского сельсовета

х

х

х

х

393

355

355

1103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 8 к муниципальной программе

«Социально-экономическое развитие

Лугавского сельсовета » на 2014-2016 годы

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Лугавского сельсовета с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

 

 

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Источник финансирования

Оценка расходов
(тыс. руб.), годы

2014 год

2015 год

2016 год

Итого на период

Муниципальная программа

«Социально-экономическое развитиеЛугавскогосельсовета» на 2014-2016 годы

 

Всего

2348,3

2467,3

2399,3

7214,9

в том числе:

 

 

 

 

федеральный бюджет

       

краевой бюджет

207

207

207

621

районный бюджет

8

8

 8

24

бюджет поселения

2133,3

2252,3

2184,3

6569,9

внебюджетные источники

 

 

 

 

юридические лица

       

Подпрограмма 1

«Защита населения и территорииЛугавскогосельсовета отчрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, пожаров»

 

Всего

76,3

76,3

76,3

228,9

в том числе:

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

краевой бюджет

 

 

 

 

районный бюджет

 

 

 

 

бюджет поселения

76,3

76,3

76,3

228,9

внебюджетные источники

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

Подпрограмма 2

«Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

 

Всего

1826

1978

1910

5714

в том числе:

       

федеральный бюджет

       

краевой бюджет

 207

207

207 

621

районный бюджет

       

бюджет поселения

1619

1771

1703

5093

внебюджетные источники

       

юридические лица

       

Подпрограмма 3

«Поддержка и развитие социальной сферы»

Всего

53

58

58

169

 

 

в том числе:

       

 

 

федеральный бюджет

       

 

 

краевой бюджет

       

 

 

районный бюджет

8

8

8

24

 

 

бюджет поселения

45

50

50

145

 

 

внебюджетные источники

       

 

 

юридические лица

       

Подпрограмма 4

«Управление муниципальными финансами»

Всего

393

355

355

 1103

 

 

в том числе:

       

 

 

федеральный бюджет

       

 

 

краевой бюджет

       

 

 

районный бюджет

       

 

 

бюджет поселения

393

355

355

1103

 

 

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

 

юридические лица